开通企业账号并配置政策、执行合规预订、管理电子发票、设置对账结算,是完成携程商务差旅预订的四大步骤。

如果您需要为员工或自身安排因公出行,但对携程旅行平台上的商务差旅预订流程不熟悉,则可能是由于企业账号未开通、政策未配置或预订路径选择不当所致。以下是完成合规、高效商务出行预订的具体操作步骤:
一、开通并配置企业账号
企业账号是实现集中管理、策略控制与费用归集的前提,所有后续预订行为均需依托已认证的企业主体进行。
1、打开携程商旅官网或在携程App内点击“企业登录”,选择“免费开通”,填写企业全称、统一社会信用代码及管理员手机号。
2、上传营业执照扫描件并完成实名认证,系统将在1个工作日内完成审核并发送激活通知。
3、登录企业后台,在“差旅政策”模块设置舱位标准(如经济舱/高铁二等座)、酒店价格带(如一线城市≤600元/晚)、交通工具白名单(如仅限高铁、指定航司)。
4、进入“员工管理”,批量导入或逐个添加员工信息,系统自动向其预留手机号发送激活链接,首次登录须绑定身份证完成实名核验。
5、为员工分配角色:出行人仅可提交订单;代订人可为他人预订;出纳负责发票核验;对账人可导出全量消费明细报表。
二、执行合规化商务预订
预订过程强制嵌入企业差旅政策校验,系统实时拦截不合规选项,确保每一笔支出符合预设规则。
1、员工登录个人账号后,首页顶部切换至“因公出行”模式,系统自动加载所属企业的政策标签。
2、在机票页面输入出发地、目的地及日期,不符合舱位限制的航班将显示“企业政策不支持”提示并置灰不可选。
3、酒店搜索结果中,超预算房源右侧标注“超出企业限额”,点击后显示最近合规替代酒店列表。
4、创建多段行程时,选择“添加接送机”服务后,系统自动匹配企业签约专车供应商,价格显示为“企业协议价”并锁定不可修改。
5、提交订单前,页面底部弹出政策确认浮层,列明本次预订涉及的所有合规项(如:符合舱位等级、酒店未超限、含免费取消条款),需手动勾选后方可进入支付页。
三、管理电子发票与报销凭证
所有因公订单生成的电子发票自动归集至企业账户,支持结构化数据导出与费控系统直连,消除人工补录误差。
1、订单支付完成后,系统在5分钟内生成增值税专用电子发票,自动同步至企业后台“发票中心”。
2、财务人员进入“发票管理”,可按日期范围、员工姓名、订单号筛选,点击“批量下载”导出含签章的PDF文件包。
3、每张发票详情页显示关联字段:订单编号、实际入住人身份证号、事由编码(如CH-20260403-001)、企业税号,满足审计留痕要求。
4、员工端可在“我的订单→申请开票”中补充抬头信息,但发票抬头必须与企业后台备案名称完全一致,否则系统拒绝提交。
5、对接用友、金蝶等费控系统的客户,可在后台“系统集成”中启用API接口,发票数据每小时自动推送至指定字段。
四、设置对账与结算方式
企业可自主选择资金管理模式,避免员工垫资,同时保障消费数据在企业账户内形成完整闭环。
1、在管理后台“支付设置”中,选择“企业月结”模式,系统每月1日自动生成上月汇总账单,包含分部门、分项目、分员工三级明细。
2、对账人收到账单后,可点击任意条目展开查看原始订单快照,包括截图式房态页、航班值机状态、专车订单轨迹图。
3、确认无误后点击“发起付款”,系统跳转至安全支付网关,支持对公账户网银支付或扫码支付,付款成功后实时更新订单状态为“已结算”。
4、若启用“企业预存”,需先向携程商旅企业钱包充值,员工预订时实时扣减余额,余额不足时订单提交按钮显示“余额不足,请联系财务充值”并禁用。
5、所有结算记录永久保留在“资金流水”页,支持导出含银行回单号、交易时间、币种、汇率的Excel文件。